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标????题 锡林郭勒盟林业局(本级)2018年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2019-00002
信息分类 预决算公开??\??报告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2019-08-23
锡林郭勒盟林业局(本级)2018年度决算公开报告
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

???一、收入支出决算总表

????二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

????七、政府性基金财政拨款支出决算表

????八、部门决算相关信息统计表

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责全盟林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟订全盟林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;组织开展全盟森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全盟业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全盟造林绿化工作。制定全盟造林绿化的指导性计划, 指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全盟国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办锡盟绿化委员会的具体工作。 ??????????????????????

(三) 承担全盟森林资源保护发展监督管理的责任。拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全盟森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家和自治区政府批准的林地征用、占用的初审上报工作。

(四)组织、协调、指导和监督全盟湿地保护工作。拟订全盟湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

(五)组织、协调、指导和监督全盟荒漠化防治工作。拟订全盟防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

(六)组织、指导全盟陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全盟陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用 。

(七)负责全盟林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八)承担推进全盟林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

(九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策;组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用;指导山(沙)区综合开发。

(十)承担组织、协调、指导、监督全盟森林防火工作的责任。组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办全盟森林草原防火指挥部的森林防火具体工作;承担林业行政执法监管的责任;指导全盟森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全盟林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

(十一)组织、指导全盟林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;管理全盟林业资金,监督全盟林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;按有关规定审核重点林业建设项目;编制全盟林业及生态建设年度生产计划。

(十二)组织指导全盟林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全盟林业队伍的建设。

(十三)承办锡林郭勒盟行署和自治区林业厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

锡林郭勒盟林业局内设7个职能科室。

(一)办公室

协助局领导处理机关日常工作;制定和监督执行机关的各项议事规则和工作制度,承办机关综合、文秘、档案、会议、信息、督查、信访、保卫、保密、财务和政务公开工作。拟订全盟林业人才培训规划并组织实施;负责和承办局机关和直属单位的人事、劳资、机构编制、专业技术资格评审等工作和老干部工作;承办指导全盟林业队伍建设的有关工作;负责局机关和直属单位的党群工作及纪检、监察工作;完成局党组交办的其它工作。

(二)发展计划与资金管理科

根据国家林业发展规划,研究提出全盟林业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;管理全盟林业资金;监督全盟林业资金的管理和使用;管理重点林业建设项目;组织、指导全盟林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制和组织实施部门预算;监管国有林业资产以及局机关、直属单位的资产;指导全盟林业会计、审计、统计和外经工作。

(三)治沙造林科

组织、协调、指导和监督全盟造林绿化工作;贯彻执行国家、自治区关于植树造林、封山(沙)育林、防沙治沙方面的法规、规程并监督执行;组织、协调、指导、承担全盟防沙治沙工作;指导各类公益林、商品林和特种用途林的培育,承担以植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫和预测预报工作;指导全盟国有林场(苗圃)、治沙站、森林公园的建设和管理;组织实施林业应对气候变化的相关工作。

(四)森林资源林政管理科

组织、指导和监督全盟森林资源管理;组织森林、陆生野生动植物和湿地资源调查、动态监测和评价;监督绿化造林、封山(沙)育林检查验收;拟订森林资源可持续经营措施办法,监督森林经营;编制并监督执行森林采伐限额,监督林木凭证采伐和运输;承担林地林权有关管理工作,承办林地占用征用和国有森林资源资产产权变动的的审核上报;指导、监督林权登记发证、森林资源资产评估、流转工作 ;指导基层林业工作机构的建设与管理;负责全盟陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用; 指导全盟森林、陆生野生动植物和湿地类型自然保护区建设管理;指导、监督集体林权制度改革方针政策的落实;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的措施办法并指导实施;指导农村牧区林地林木承包经营、流转林权管理工作;指导全盟林业专业合作经济组织和管理建设;指导林农林权抵押贷款、森林保险工作;指导、协调全盟林业行政执法和执法监督工作;协调督促重大林业行政案件的查处;制定并组织实施林业法制宣传教育规划和年度计划。

(五)科技教育宣传科

组织指导全盟林业科学研究和技术推广工作;组织、指导林业科技体制改革、林业创新体系和林业技术推广体系建设;承办林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护、管理工作;指导基层林业科技机构的建设和管理;负责林业科研项目、知识产权保护和林业宣传工作。

(六)林业产业科

负责编制全盟林业产业化发展规划和产业政策并监督实施;监督检查各产业对森林特别是商品林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策;指导全盟林业产业的结构调整;负责对全盟多种经济成份的林业生产企业实行行业指导,组织指导林产品质量监督;负责林木、林产品加工、林产化工以及森林资源综合利用的行业管理;指导山(沙)区综合开发赴境外森林资源开发的有关工作。

(七)森林公安局

锡林郭勒盟林业局机关行政编制为14名。其中局长1名、副局长3名,纪检组长1名,科级领导指数9名(7正<含纪检组副组长1名>、2副)。核定工勤人员编制3名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)综合收支与年初预算数对比1.?综合收入与年初预算数对比:?2018年收入预算数702.48万元 ,盟财政局批复本级部门预算收入398.2万元,其中基本支出预算收入388.2万元、项目支出预算收入10万元,2018年年初结转结余304.28万元。2018年实际收入694.02万元,其中基本支出收入323.18万元,项目支出收入66.32万元,2018年年初结转结余304.28万元,其他收入(银行存款利息收入)0.25万元。与预算数据相比减少8.46万元),下降1.2%。主要原因是自2018年10月起离退休养老金由锡盟社会保险事业管理局发放从而减少了收入。2.?综合支出与年初预算数对比: 2018年支出预算数702.48万元,其中基本支出预算388.2万元、项目支出预算10万元,2018年年初结转结余304.28万元。2018年实际支出509.44万元,其中基本支出320.78万元,项目支出188.67万元。与预算数据对比减少了193.04万元,下降27.48%.主要原因:一是部分项目没有完工;二是自2018年10月起离退休养老金由锡盟社会保险事业管理局发放从而减少了支出。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比1. 财政拨款收入与年初预算数对比:2018年财政拨款收入预算数702.48万元 ,盟财政局批复2018年本级部门预算收入398.2万元,其中基本支出预算收入388.2万元,项目支出预算收入10万元。2018年年初财政拨款结转结余304.28万元。2018年实际收入693.78万元,其中基本支出收入323.18万元,项目支出收入66.32万元,2018年财政拨款年初结转结余304.28万元.?与预算数据对比减少了8.7万元,下降1.24%。主要原因是自2018年10月起离退休职工养老金由锡盟社会保险事业管理局发放。2. 财政拨款支出与年初预算数对比:2018年财政拨款支出预算数702.48万元,其中基本支出预算388.2万元、项目支出预10万元,2018年年初结转结余为304.28万元。2018年实际支出509.20万元,其中基本支出320.78万元,项目支出188.42万元。与预算数据对比减少了193.28万元,下降27.51%。主要原因是部分项目没有完工。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计694.02万元,其中:本年收入合计389.75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余304.28万元;支出总计694.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余184.58万元。与2017年度相比,收入总计减126.83万元,下降15.5%;支出总计减少126.83万元,下降15.5%。主要原因是2017年财政拨款项目支出收入149万元,其中:湿地与野生动植物资源保护补助(自治区林业厅)10万元,退耕还林工程效益监测补助(自治区林业厅)5万元,退耕还林工程监测验收管理费(盟本级)5万元,森林生态效益补偿工程管理费(盟本级)5万元,湿地与野生动植物资源调查保护工作经费(盟本级)75万元,宝格达山林场森林生态效益评估及国土绿化适宜性评价咨询工作经费(盟本级)29万元,国有林场改革工作经费(盟本级)5万元,集体林权制度改革工作经费(自治区林业厅)10万元。2018年财政拨款项目支出收入66万元,其中:湿地与野生动植物资源保护补助(盟本级)10万元,林业科技信息综合楼设计费56万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计389.75万元,其中:财政拨款收入389.5万元,占99.9%;其他收入0.25万元,占0.1%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计509.44万元,其中:基本支出320.78万元,占63%;项目支出188.67万元,占37%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计693.78万元,其中:年初结转和结余304.28万元;支出总计693.78万元,其中:年末结转和结余184.58万元。与2017年度相比,收入减少126.81万元,下降15.5%;支出减少126.81万元,下降15.5%。主要原因是2017年财政拨款项目支出收入为149万元,其中:湿地与野生动植物资源保护补助(自治区林业厅)10万元,退耕还林工程效益监测补助(自治区林业厅)5万元,退耕还林工程监测验收管理费(盟本级)5万元,森林生态效益补偿工程管理费(盟本级)5万元,湿地与野生动植物资源调查保护工作经费(盟本级)75万元,宝格达山林场森林生态效益评估及国土绿化适宜性评价咨询工作经费(盟本级)29万元,国有林场改革工作经费(盟本级)5万元,集体林权制度改革工作经费(自治区林业厅)10万元。2018年财政拨款项目支出收入为66万元,其中:湿地与野生动植物资源保护补助(盟本级)10万元,林业科技信息综合楼设计费56万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计509.2万元,其中:基本支出320.78万元,占63%;项目支出188.42万元,占37%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.78万元,其中:人员经费276.72万元,主要包括:基本工资59.16万元、津贴补贴85.51万元、奖金5.68万元、职工基本医疗保险缴费15.20万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金16.26万元、其他工作福利支出24.94万元、退休费64.13万元、生活补助1.65万元,较上年减少59.67万元,主要原因是:2018年10月离退休职工工资由盟社会保险事业管理局发放;公用经费44.06万元,主要包括:办公费7.48万元、手续费0.13万元、邮电费3.82万元、差旅费7.57万元、维修(护)费0.94万元、培训费0.25万元、公务接待费1.19万元、劳务费0.12万元、公务用车运行维护费6.55万元、其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出0.72万元,较上年减少7.12万元,主要原因是:单位执行“厉行节约”原则,严格控制公用经费的支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为36.2万元,支出决算为27.06万元,完成预算的74.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.86万元,完成预算的73.9%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的99.2%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理管控将机关运行经费支出控制在预算内。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出27.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.86万元,占95.6%;公务接待费支出1.19万元,占4.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,未安排因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出25.86万元。其中:公务用车购置支出0万元,没有购置公务车辆支出,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是未购置公务车辆支出。公务用车运行维护费支出25.86万元,用于京津风沙源工程、退耕还林工程、森林生态效益补偿工程、重点区域绿化工程等政策宣传、技术指导、检查验收等工作,车均运维费6.47万元,较上年减少9.76万元,主要原因是本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理管控将公车运行维护费控制在预算内,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.19万元。其中:国内公务接待费1.19万元,接待20批次,共接待71人次。主要用于上级部门领导来我盟对京津风沙源工程、退耕还林工程、森林生态效益补偿工程、重点区域绿化工程等技术指导、检查验收等工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。没有安排因公出国(境)人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出44.06万元,比2017年减少7.12万元,降低13.9%。主要原因是:本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理管控将机关运行经费支出控制在预算内。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额22.79万元,其中:政府采购货物支出22.79万元,2017年增加14.48万元,增长174.3%,主要原因是:湿地与野生动植物资源调查保护工作经费用于拍摄锡盟野生动物专题片、购置摄像器材等固定资产;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有安排政府采购工程项目;政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有安排政府采购服务项目。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:我单位没有部级领导干部用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:我单位没有领导干部用车;机要通信用车0辆,主要用于:我单位没有机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:我单位没有应急保障用车;执法执勤用车2辆,主要用于:林业、湿地等调研、指导、管理、保护、监督、执法等业务开展及机关机要、通讯、应急等工作。;特种专业技术用车0,主要用于:我单位没有特种专业技术用车;离退休干部用车0,主要用于:我单位没有离退休干部用车;其他用车2辆,主要是用于林业、湿地等调研、指导、管理、保护、监督等业务开展及机关机要、通讯、应急等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位没有单位价值50万元以上通用设备,比2017年增加0台(套),主要原因是我单位没有购置价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我单位没有单位价值100万元以上专用设备,比2017年增加0台(套),主要原因是我单位没有购置价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

??1.绩效目标方面:一是本单位按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2018年部门预算管理的项目3个,按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

??2.绩效跟踪方面:一是积极推进我单位开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

??3.绩效评价方面:一是积极落实盟委、盟政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。二是开展对8个所属二级单位的整体支出绩效评价和5个专项资金的政策评价,及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

??4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是确定2018年部门决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促本单位和所属二级单位绩效管理信息公开。三是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:姚雅琳 ???联系电话:0479-8227420


锡林郭勒盟林业局(本级)2018年度部门决算公开表.xls